内部审计论文

企业内部审计有着理由与对策

摘 要:内部审计是社会经济进展到一定阶段的产物,其作用和地位日益得到管理层重视。目前,内部审计也有着一些不足。文章浅析了内部审计有。
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企业内部审计前沿理由

【摘要】本论文以内部审计概念的进展入手,诠释了内部审计的定义;对企业内部审计未来的进展走势及主要内容进行了论述;并对内部审计认识上。
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新形势下银行内部审计人员职责有效履行

【摘要】现代商业银行面对诸多挑战,金融市场环境日趋复杂,内外部形势进展变化对内部审计提出了更高更新的要求。内审人员如何充分发挥自身。
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对建立内部审计长效机制对策

论文摘要:内部审计作为财务的监督部门具有查错纠误的作用,如何发挥内部审计的职能作用,提升内部审计的工作效果,需要以建立内部审计的长。
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中海集团釜山公司内部审计失败原因与对策

论文摘要:【摘要】 随着我国市场经济的迅速进展和经济全球化的不断深入,企业规模不断扩大,经营环境日趋复杂,企业面对的风险不断增加,。
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网络条件下高校内部审计

内容摘要:网络条件下,为了满足高校管理的需求和内部审计职业的进展,更好发挥“免疫系统”的功能,高校内部审计迫切需要转变和进展。本论。
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电算化交通行业如何推广内部审计电算化

【摘要】审计电算化是未来审计的主流手段,因此在行业内推广审计电算化是适应会计电算化的必然发展趋势。本文重点从审计电算化必要性、推广。
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试谈对策企业内部审计状况与对策信

【摘要】随着我国社会主义市场经济的飞速发展,企业内部审计工作对企业的生存和发展起到的促进作用日益明显,做好企业内部审计工作能够帮助。
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关于如何加强乡镇内部审计监督期刊

摘要:随着国家对“三农”的关注和新农村建设的不断深入,为了弥补现有国家审计监督力量的不足,缓解基层审计机关的工作负荷,迫切需要发展。
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我国寿险公司偿付能力内部审计

纵观世界保险业,许多发达资本主义国家的保险公司破产都是由偿付能力危机引发的。2008年金融风暴的强劲冲击造成美国国际集团AIG、美国大都会。
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海关内部审计理由

摘 要:作为一名多年工作在审计第一线的海关内部审计人员,感到与海关各项业务高速进展对内部审计制约和监督管理提出的要求相比,海关内部。
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内部审计审前调查

摘要 通过审前调查,可以在实施具体审计案例前了解和掌握被审计单位的大致基本情况,发现可能有着不足的领域,确定审计重点,为下一步制定。
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论信息技术信息技术在电力内部审计运用

摘要:随着现代社会科学技术的发展,信息技术渐渐融入企业内部的管理活动,特别是企业内部的财务管理活动与信息技术相结合后,大大提高了企。
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